
如果說1月份沒有銷售就開了一張10萬的負(fù)數(shù)發(fā)票 然后上月有留抵稅本期未勾選抵扣票 但收到一張銷售方開給我們同樣10萬的負(fù)數(shù)發(fā)票(正數(shù)發(fā)票12月已抵扣) 這個申報表該怎么填
答: 你好。同學(xué),開具的銷項發(fā)票直接在申報表里面填寫收入和銷項負(fù)數(shù)就行了 你進(jìn)項當(dāng)期收到的如果也是負(fù)數(shù),那么直接填寫負(fù)數(shù),如果是之前抵扣的現(xiàn)在不能抵扣了, 在進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出填寫
老師,上個月開了三張負(fù)數(shù)發(fā)票,這個月報稅忘記填入申報表未抵扣,怎么處理,現(xiàn)在已經(jīng)過了報稅期,這個月怎么挽救
答: 是你們開具的負(fù)數(shù)銷售發(fā)票,還是采購發(fā)票?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,11月紅沖了專票,那個負(fù)數(shù)發(fā)票怎么抵扣現(xiàn)在的稅額,是直接在申報表直接填寫還是?
答: 你好 按扣除負(fù)數(shù) 金額填寫申報? 銷售額?


天天向上 追問
2019-02-18 17:32
陳詩晗老師 解答
2019-02-18 17:35