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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2019-02-18 14:26

你好,您具體的業(yè)務(wù)告訴我一下

小林子 追問

2019-02-18 14:41

我們是生產(chǎn)型公司,每月采購原材料,生產(chǎn)成品后銷售,每月交上月的稅金

小惑老師 解答

2019-02-18 14:48

采購材料時(shí) 
借;原材料 
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 
貸:銀行存款 
銷售時(shí) 
借:應(yīng)收賬款 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 
 
   銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 
 借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交稅額) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交稅額) 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交稅額) 
借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

小林子 追問

2019-02-18 15:06

老師,本月收到材料已入庫但沒有回發(fā)票,下月回票付款,請問怎樣做分錄呀

小惑老師 解答

2019-02-18 15:07

借:原材料 
貸:應(yīng)付賬款 
收到發(fā)票后 
沖紅上述分錄 
借:借;原材料 
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 
貸:銀行存款

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你好,您具體的業(yè)務(wù)告訴我一下
2019-02-18 14:26:24
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),按銷項(xiàng)的金額 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 沒有抵完的進(jìn)項(xiàng)留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中,在下期的銷項(xiàng)中繼續(xù)抵扣
2022-03-23 20:36:20
是的,你的分錄方式是正確的,如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),就應(yīng)當(dāng)如你所說的做出分錄。
2023-03-24 18:33:21
你好,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-03-23 20:46:49
您好,借應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-01-04 23:01:55
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