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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-02-15 15:39

您好 
請問您當(dāng)時分錄是怎么寫的

. 追問

2019-02-15 16:40

借固定資產(chǎn)  貸銀行存款 
這都跨年了,怎么辦呢

bamboo老師 解答

2019-02-15 16:41

做賬務(wù)調(diào)整 然后抵扣進(jìn)項(xiàng) 
借:固定資產(chǎn) 借方紅字 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 
然后調(diào)整折舊金額

. 追問

2019-02-15 16:43

做到這個月是吧

bamboo老師 解答

2019-02-15 16:44

您18年帳都結(jié)了吧 如果結(jié)了 就做到這個月

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相關(guān)問題討論
你好! 看一下開票日期,在360天內(nèi)的做調(diào)整分錄抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
2019-04-24 11:38:05
這個月開負(fù)數(shù),然后開專票就可以。
2019-11-13 13:48:16
成本和費(fèi)用只能做以前年度損益調(diào)整才可以
2019-03-25 14:50:43
您好 請問您當(dāng)時分錄是怎么寫的
2019-02-15 15:39:35
你好,可以入賬的,沒問題!
2018-10-05 13:22:08
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