
18年12月做了如下憑證:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本,2019年1月想要沖銷掉這筆應(yīng)付賬款,該怎么出憑證呢
答: 你好 借;應(yīng)付賬款 貸;以前年度損益調(diào)整 借; 以前年度損益調(diào)整 貸;利潤分配——未分配利潤
我想問下:2014.9月做的憑證借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤 如果現(xiàn)在沖賬怎么做憑證?
答: 這兩筆都沖銷,就是不用做收入
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好!我想問下12月的時候做了成本暫估,分錄寫的是借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估,貸:應(yīng)付賬款-暫估,1月份收到發(fā)票并支付了賬款,我做在了1月份憑證里,沖銷成本暫估,借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:主營業(yè)務(wù)成本-暫估,再做了一筆借:主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費,貸:銀行存款 這樣做多嗎老師,因為我沖抵主營業(yè)務(wù)成本-暫估是負數(shù)
答: 把主營業(yè)務(wù)成本改成利潤分配。未分配利潤


???? 追問
2019-02-15 14:31
鄒老師 解答
2019-02-15 14:33
???? 追問
2019-02-15 14:36
鄒老師 解答
2019-02-15 14:37