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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-02-15 14:11

你好,把之前有問題的賬務(wù)做調(diào)整 就可以了

小北 追問

2019-02-15 14:13

但是那是從一開始有問題,導(dǎo)致后面一直都不對,而且現(xiàn)在也翻不了那么久的,那要怎么辦呢

鄒老師 解答

2019-02-15 14:14

你好,只能是在現(xiàn)在做調(diào)整分錄調(diào)整到正確的就是了

小北 追問

2019-02-15 14:59

那年末是不是需要做未分配利潤的分錄,提取盈余公積是必要分錄嗎

鄒老師 解答

2019-02-15 15:00

你好,需要先從本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配 
如果有 凈利潤,需要提取盈余公積的

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相關(guān)問題討論
你好,把之前有問題的賬務(wù)做調(diào)整 就可以了
2019-02-15 14:11:31
盤點有的金額做期初不平填寫未分配利潤下面,
2020-03-11 18:39:50
你好,同學(xué)。 你這樣提問是給不了你具體答案 的。 你是在遇到 實際具體問題的時候直接按具體問題提問喲
2019-11-10 15:45:03
你好,同學(xué)。你具體是哪個環(huán)節(jié)出了問題。 內(nèi)賬是以真實性為主進行入賬處理的。
2019-11-10 15:53:01
你好 那里面的錢是個人的錢還是說是公司的錢 你們這個是內(nèi)帳還是外帳
2019-03-27 14:34:13
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