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愛笑的流沙
于2015-12-18 09:40 發(fā)布 ??661次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2015-12-18 09:42
借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入或其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
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公司是賣酒的,向供貨商核報21.2萬條碼費,其中的3個點是稅務所的費用6360元這6360元我怎么做會計分錄呢
答: 借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入或其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
商超向供貨商收取的,返利費,堆碼費等費用,供貨要如何做會計分錄呢?
答: 您好!借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
由供貨商從貨款里代扣的運費和其它費用怎么做會計分錄
答: 借 庫存商品等 貸應付賬款 借 應付賬款代銀行存款
請問公司收到銀行匯票一張金額300萬元,公司把這張匯票背書給本公司的供貨商,請問這兩筆業(yè)務會計分錄怎么做呀
討論
因供貨商做錯材料,但貨款已經(jīng)計入上月的制造費用少付供貨商的貨款,今個月少付供貨商上月貨款,會計分錄應該怎樣做?
我是供貨商支付買家運費的會計分錄
在支付的供貨商貨款時,扣了供貨商一部分的月結款,怎么做會計分錄?
少付給供貨商的貨款怎么單獨做會計分錄
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624673 個
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