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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-15 12:17

你好,是計(jì)入預(yù)付賬款欄次的

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-02-15 12:17

這個(gè)和做賬系統(tǒng)的科目不搭界的對(duì)吧

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-02-15 12:52

之前會(huì)計(jì)都是申報(bào)的時(shí)候調(diào)整在應(yīng)收賬款欄的。如果我突然調(diào)成預(yù)付賬款會(huì)不會(huì)有問題??還是根據(jù)之前的會(huì)計(jì)這樣申報(bào)?

鄒老師 解答

2019-02-15 12:53

你好,應(yīng)付賬款借方余額,就應(yīng)當(dāng)在預(yù)付賬款體現(xiàn)才是的

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-02-15 22:22

老師,申報(bào)報(bào)表時(shí),填寫應(yīng)收賬款欄次,他的期末余額未赤字,則需要把應(yīng)收賬款的明細(xì)科目的借方余額填在應(yīng)收賬款欄,而應(yīng)收的明細(xì)科目有貸方的余額調(diào)到預(yù)收賬款欄次嗎?還是直接將期末余額未赤字的數(shù)字直接填應(yīng)收賬款欄呢?

鄒老師 解答

2019-02-15 22:46

你好 
需要把應(yīng)收賬款的明細(xì)科目的借方余額填在應(yīng)收賬款欄,而應(yīng)收的明細(xì)科目有貸方的余額調(diào)到預(yù)收賬款欄次

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-02-15 22:51

老師,就是說(shuō)不管應(yīng)收賬款期末余額是否赤字,都需要根據(jù)借方明細(xì)科目余額和貸方科目余額分別填列?

鄒老師 解答

2019-02-16 09:46

你好,是的,是這樣計(jì)算填寫的

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-02-16 09:51

老師,關(guān)鍵我做賬系統(tǒng)里的應(yīng)收賬款期末就是借貸的差額,未赤字,我能就按做賬系統(tǒng)的期末余額填申報(bào)表嗎?

鄒老師 解答

2019-02-16 09:53

你好,沒有出現(xiàn)赤字,也需要分別計(jì)算填寫的 
比如應(yīng)收賬款——A  100萬(wàn),B-50萬(wàn),總的余額50萬(wàn),那需要按應(yīng)收賬款100萬(wàn),預(yù)收賬款50萬(wàn)填寫才是的

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你好,是計(jì)入預(yù)付賬款欄次的
2019-02-15 12:17:05
你好,應(yīng)付賬款借方余額,就應(yīng)當(dāng)在預(yù)付賬款體現(xiàn)才是的
2019-02-15 12:53:54
你好,應(yīng)付賬款明細(xì)余額借方,在預(yù)付賬款欄次填寫
2019-02-15 11:56:10
沒有設(shè)置這兩個(gè)兩個(gè),但是報(bào)表上是有這兩個(gè)科目的,需要將應(yīng)收賬款的貸方重分類為預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款的借方重分類為預(yù)付賬款。
2018-07-12 13:52:27
你好!預(yù)收的反方向余額就是應(yīng)收
2021-01-09 12:20:59
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