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送心意

王磊博老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA

2019-02-14 15:33

海關(guān)給你開(kāi)的增值稅專用繳款書(shū)可以作為抵扣增值稅的依據(jù)

注會(huì)~沖鴨! 追問(wèn)

2019-02-14 15:49

我們是一般納稅人,憑對(duì)方開(kāi)的發(fā)票就可以換國(guó)內(nèi)發(fā)票了吧?

王磊博老師 解答

2019-02-14 17:19

在國(guó)外買東西,在海關(guān)會(huì)給你開(kāi)具增值稅專用繳款書(shū),憑專用繳款書(shū)可以去抵扣進(jìn)項(xiàng)

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海關(guān)給你開(kāi)的增值稅專用繳款書(shū)可以作為抵扣增值稅的依據(jù)
2019-02-14 15:33:14
海關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額怎么抵扣? 首先:增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-上期留底稅額 其次:海關(guān)進(jìn)口增值稅是專用繳款書(shū),不能直接認(rèn)證,而是通過(guò)四小票采集軟件進(jìn)行采集,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額自動(dòng)轉(zhuǎn)入下期留底,可以繼續(xù)抵扣. 最后:零申報(bào)對(duì)于增值稅來(lái)說(shuō)是不繳納增值稅,增值稅應(yīng)納稅額為零;有稅申報(bào)是增值稅應(yīng)納稅額大于零,要繳納增值稅.
2019-12-19 11:27:11
你好,這個(gè)月月底29認(rèn)證,是在12月份申報(bào)11月份稅款的時(shí)候抵扣
2019-11-29 20:40:41
沒(méi)有海關(guān)的發(fā)票,無(wú)法抵扣
2017-10-07 13:45:56
你好,這個(gè)一般是需要問(wèn)稅局,是什么原因
2016-12-23 12:18:35
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