
18年末認(rèn)證的發(fā)票,無銷項,未交稅,當(dāng)時會計未做處理,現(xiàn)在做一月份的帳,已有銷項,連同前期一起抵扣,會計帳務(wù)如何處理
答: 同學(xué)你好,2018年末有留底稅嗎?1月有銷售,1月的應(yīng)交增值稅=銷項-進項-留底稅+進項稅額轉(zhuǎn)出
已認(rèn)證的增值稅票當(dāng)月未做帳現(xiàn)做進項轉(zhuǎn)出會計帳務(wù)怎樣處理
答: 已經(jīng)納稅申報了嗎?如果申報了才是轉(zhuǎn)出進項
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
已認(rèn)證的增值稅票當(dāng)月未做帳現(xiàn)做進項轉(zhuǎn)出會計帳務(wù)怎樣處理
答: 您認(rèn)證的增值稅填寫過納稅申報表嗎?

