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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2019-02-14 15:10

同學(xué)你好,2018年末有留底稅嗎?1月有銷售,1月的應(yīng)交增值稅=銷項-進項-留底稅+進項稅額轉(zhuǎn)出

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同學(xué)你好,2018年末有留底稅嗎?1月有銷售,1月的應(yīng)交增值稅=銷項-進項-留底稅+進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-02-14 15:10:31
已經(jīng)納稅申報了嗎?如果申報了才是轉(zhuǎn)出進項
2018-07-11 17:58:08
借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2018-06-28 14:14:05
您認(rèn)證的增值稅填寫過納稅申報表嗎?
2018-06-22 17:50:55
您好,認(rèn)證后,借;相關(guān)成本費用科目,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。如果無法抵扣,可以繼續(xù)留抵。如果要做進項轉(zhuǎn)出,借;相關(guān)成本費用科目,貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出。
2017-11-07 22:56:46
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