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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-14 13:42

你好 你是要月末結(jié)轉(zhuǎn)損益科目?

kj_MgUx3TfTWqa1 追問

2019-02-14 13:44

要沖賬,還有月末結(jié)轉(zhuǎn)

meizi老師 解答

2019-02-14 13:45

你好 你具體業(yè)務(wù)是什么 沖什么帳  月末結(jié)轉(zhuǎn)的話 借方營業(yè)外收入 貸方本年利潤

kj_MgUx3TfTWqa1 追問

2019-02-14 14:18

做錯(cuò)憑證

kj_MgUx3TfTWqa1 追問

2019-02-14 14:18

沖銷的營業(yè)外收入怎么做

kj_MgUx3TfTWqa1 追問

2019-02-14 14:19

開始是計(jì)成收入了,實(shí)際是沒有發(fā)生

meizi老師 解答

2019-02-14 14:24

你好 那你就把錯(cuò)誤的憑證紅沖了 按你做賬分錄不變 金額負(fù)數(shù)沖即可

kj_MgUx3TfTWqa1 追問

2019-02-14 14:25

錯(cuò)誤憑證是借方銀行存款,貸方營業(yè)外收入

kj_MgUx3TfTWqa1 追問

2019-02-14 14:26

紅沖是借方營業(yè)外收入的藍(lán)字對嗎

meizi老師 解答

2019-02-14 14:32

你好   借方銀行  紅字 貸方營業(yè)外收入 紅字  這樣紅沖

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相關(guān)問題討論
你好 你是要月末結(jié)轉(zhuǎn)損益科目?
2019-02-14 13:42:49
對,現(xiàn)在是轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益
2021-12-26 19:57:00
(一)在實(shí)現(xiàn)銷售后,做: 1、計(jì)算增值稅: 借:應(yīng)收賬款(銀行存款、現(xiàn)金) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 2、計(jì)提附加稅費(fèi): 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加等 (二)免稅后: 1、免增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入——補(bǔ)貼收入或稅收減免 2、同時(shí),應(yīng)該免附加稅費(fèi): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加等 貸:營業(yè)外收入——補(bǔ)貼收入或稅收減免
2019-04-04 08:42:28
你好 如果 是學(xué)堂的書 這個(gè)問題您在官網(wǎng)首頁點(diǎn)在線客服會(huì)解答你這個(gè)問題的
2019-06-05 12:07:14
借 營業(yè)外收入貸 本年利潤
2018-11-30 22:27:43
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