
老師我們現(xiàn)在按月申報印花稅,10月份我的臺班費收入不含稅銷售額是75萬元,請問老師要按照這個數(shù)繳納嗎,還是可以按照光簽合同的繳納,其實都沒簽訂合同
答: 你好,你這個臺班費是什么意思。
老師,印花稅是不含稅銷售額申報還是含稅銷售額申報?
答: 1.如果購銷合同中只有不含稅金額,以不含稅金額作為印花稅的計稅依據(jù); 2.如果購銷合同中既有不含稅金額又有增值稅金額,且分別記載的,以不含稅金額作為印花稅的計稅依據(jù); 3.如果購銷合同所載金額中包含增值稅金額,但未分別記載的,以合同所載金額(即含稅金額)作為印花稅的計稅依據(jù)。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
印花稅申報是不含稅銷售額嗎?
答: 你們合同價稅分離就可以,這個就按不含稅金額入賬

