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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-02-13 15:57

您好 
其他應(yīng)付款會是負(fù)數(shù)你超過應(yīng)付數(shù)額付給對方款項,最后形成了對方欠你的錢。

123456 追問

2019-02-13 15:59

老師 這個是正常的嗎

bamboo老師 解答

2019-02-13 16:00

您后期還有往來發(fā)生的話就是正常的 不然您多付了款 就要把多付的要回來

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你好,按準(zhǔn)則的規(guī)定,是不可以的,這要報表重分類,其他應(yīng)付款的借方明細(xì),調(diào)到其他應(yīng)收款項目 其他應(yīng)收款的貸方明細(xì)余額,調(diào)到其他應(yīng)付款項目。
2022-01-24 19:35:44
你好,實際有業(yè)務(wù)發(fā)生了,沒有發(fā)票正常做賬就可以的。
2022-01-19 15:49:16
要看其他應(yīng)付款各單位的科目余額表
2022-01-13 10:27:13
您好,資產(chǎn)負(fù)債表允許有負(fù)數(shù),當(dāng)期資產(chǎn)發(fā)生數(shù)可能是負(fù)數(shù),也就是資產(chǎn)的減少,比如其他資產(chǎn)都沒有增加,而計提了折舊,這樣固定資產(chǎn)凈值就減少了。但是期末資產(chǎn)總額不得為負(fù)數(shù),資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益,如果資產(chǎn)為負(fù)數(shù)肯定是帳做錯了。應(yīng)收不可能是負(fù)數(shù),應(yīng)收科目只能貸方?jīng)_減借方,多出的部分應(yīng)該做預(yù)收賬款。
2021-09-18 14:46:46
您好 就填寫在其他應(yīng)付款項目里
2020-10-15 08:44:52
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