国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-02-13 11:03

你好,先沖紅暫估憑證,再按照發(fā)票重新做憑證

湖水藍(lán)藍(lán) 追問

2019-02-13 11:45

材料成本已結(jié)轉(zhuǎn)了,有別的辦法嗎

徐阿富老師 解答

2019-02-13 11:48

你好,那你這個1分差額直接計入主營業(yè)務(wù)成本就好

湖水藍(lán)藍(lán) 追問

2019-02-13 14:10

好的,謝謝老師

徐阿富老師 解答

2019-02-13 14:15

不客氣,祝你成功,新年快樂,請為我五星評價,謝謝

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,先沖紅暫估憑證,再按照發(fā)票重新做憑證
2019-02-13 11:03:54
你好,沖紅上月暫估分錄(紅字金額) 在按照發(fā)票做憑證。
2019-07-09 11:25:40
你好,預(yù)付賬款某某客戶就可。
2021-11-10 14:32:29
為什么預(yù)付款要轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款?
2019-07-06 14:06:58
您好,這個月收到發(fā)票,一般情況下,先根據(jù)發(fā)票做分錄,借原材料10000,貸現(xiàn)金或者銀行存款等科目10000,再做借原材料負(fù)數(shù)10000,貸應(yīng)付賬款(暫估)負(fù)數(shù)10000。
2019-01-13 20:11:43
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...