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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-02-12 16:20

購買稅控盤借:管理費用——辦公費   
         貸:現金等     
 
②減免時: 
 
借:應交稅費——應交增值稅——減免稅額 
 
貸:管理費用

ゞ、流年漫過盛夏天ヅ 追問

2019-02-12 16:22

如果2018年11月,他只做了借:管理費用 
貸:現金 
沒做后來那筆,現在要怎么做

佟老師 解答

2019-02-12 16:27

那你就直接做后來那筆就可以了

ゞ、流年漫過盛夏天ヅ 追問

2019-02-12 16:27

跨年了。我主要說這個呢

ゞ、流年漫過盛夏天ヅ 追問

2019-02-12 16:28

而且是影響損益

佟老師 解答

2019-02-12 16:30

沒關系,金額很小,按照當月發(fā)生處理就可以了

ゞ、流年漫過盛夏天ヅ 追問

2019-02-12 16:31

如果金額大呢

佟老師 解答

2019-02-12 16:32

達到重要性的話,用以前年度損益調整

ゞ、流年漫過盛夏天ヅ 追問

2019-02-12 16:33

那就貸:以前年度損益調整 
如果沒有這個科目,就貸:利潤分配

佟老師 解答

2019-02-12 16:35

是的,您的理解是對的

ゞ、流年漫過盛夏天ヅ 追問

2019-02-12 16:36

嗯,謝謝

佟老師 解答

2019-02-12 16:37

不客氣的,祝您學習和工作愉快,希望我的解答滿意,謝謝??!

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購買稅控盤借:管理費用——辦公費 貸:現金等 ②減免時: 借:應交稅費——應交增值稅——減免稅額 貸:管理費用
2019-02-12 16:20:53
你好! 1.購買 借:管理費用-辦公費 貸:庫存現金
2019-01-26 10:12:24
你好,是小規(guī)模還是一般納稅人?
2019-02-23 16:49:47
一、購買時 借:管理費用——辦公費 480 貸:庫存現金480 二、抵扣時 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費)480 借:管理費用——辦公費 -480
2019-03-01 15:46:20
你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-05-04 11:17:22
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