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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-12 09:38

新年好,應(yīng)付賬款少入賬了,那對(duì)應(yīng)的借方科目是?

Sunny 追問

2019-02-12 09:40

應(yīng)付賬款的對(duì)方科目是原材料,現(xiàn)在付款給供應(yīng)商

鄒老師 解答

2019-02-12 09:45

你好,那就做這個(gè)調(diào)整分錄 
借;原材料   貸;應(yīng)付賬款 
付款就 
借;應(yīng)付賬款   貸;銀行存款

Sunny 追問

2019-02-12 09:48

我們的原材料要對(duì)應(yīng)明細(xì)的,這樣原材料的科目就亂了,因?yàn)橹氨P點(diǎn)過,調(diào)整的可以記入營業(yè)外支出或主營業(yè)務(wù)成本嗎?哪個(gè)更準(zhǔn)確些?

鄒老師 解答

2019-02-12 09:52

你好,應(yīng)付賬款金額少了,說明之前的原材料入賬金額也是少了的 
不能因?yàn)檎{(diào)整就直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本或營業(yè)外支出的

Sunny 追問

2019-02-12 09:56

可是原材料已經(jīng)做過盤點(diǎn),調(diào)整了盤盈

鄒老師 解答

2019-02-12 09:59

你好,那你需要把之前盤盈的分錄沖銷才是的

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新年好,應(yīng)付賬款少入賬了,那對(duì)應(yīng)的借方科目是?
2019-02-12 09:38:17
可以先做預(yù)付賬款處理。借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2018-05-01 17:17:27
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款
2018-03-01 13:41:22
借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2018-03-08 10:06:21
不用待處理財(cái)產(chǎn)損益嗎
2020-09-08 09:34:22
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