
15年發(fā)票己補交所得稅,還要交增值稅嗎?怎樣把進項稅轉(zhuǎn)出?
答: 你好,剛出沒有交納增值稅嗎?按規(guī)定是需要補交的。
15年的進項發(fā)票是虛開發(fā)票稅務所要處理,把稅金進項稅轉(zhuǎn)出補繳增值稅和所得稅,城建稅教育費加并交滯納金。請怎樣做科目?謝謝
答: 您好,會計分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出);城建稅教育費加并交滯納
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
15年有100萬發(fā)票做進項轉(zhuǎn)出,已經(jīng)補繳了增值稅,所得稅在地稅,有沒有可能所得稅不用交
答: 您好,有可能,增值稅進項轉(zhuǎn)出記入成本或者費用試一試吧。
請問涉及到去年的失控發(fā)票,現(xiàn)在要進項轉(zhuǎn)出的話是企業(yè)自己稅務系統(tǒng)操作轉(zhuǎn)出嗎?然后補交增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
公司2017年的進項發(fā)票被稅務稽查認定為虛開發(fā)票,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,補交增值稅,我認為只要補交增值稅和附加稅就可以了,不用交所得稅,我的理解對嗎?
今年才發(fā)現(xiàn)去年的進項票對方作廢了,導致成本減少,需要補交企業(yè)所得稅。老師怎樣就能少交或不交所得稅呢?今年開點進項票能當成本抵15年的所得稅嗎?
年末一定要結轉(zhuǎn)增值稅嗎 把銷項進項和進項稅額轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅

