
你好!年末計(jì)提預(yù)提費(fèi)用放在其他應(yīng)付款,要設(shè)明細(xì)科目嗎,謝謝
答: 你好,你有對(duì)應(yīng)的嗎 沒有的可以設(shè)置暫估
員工報(bào)銷費(fèi)用未支付的是不是掛賬其他應(yīng)付款科目
答: 是的,等到實(shí)際支付的時(shí)候 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
單位有幫人代交的社保,個(gè)人自已全部承擔(dān)社保的全部費(fèi)用,那做賬時(shí)這個(gè)人的社保,直接做成:其他應(yīng)付款-個(gè)人,這樣可以吧?或者是應(yīng)該做什么科目呢?
答: 你好 如果不是自己?jiǎn)T工 屬于掛靠性質(zhì)的 做 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款 借;其他應(yīng)付款 貸;銀行存款

