
關(guān)于營(yíng)改增以后酒店服務(wù)業(yè),視同銷售部分如何納稅?如何做會(huì)計(jì)分錄呢?
答: 視同銷售就是按照銷售繳納稅款 假如,員工自用的東西,價(jià)值50,視同銷售,不含稅銷售價(jià)100 借:管理費(fèi)用66 貸:庫(kù)存商品50 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅16
營(yíng)改增以后,旅游業(yè)會(huì)計(jì)分錄牽涉到稅務(wù),比如購(gòu)買服務(wù),一般納稅人要做增值稅進(jìn)項(xiàng)嗎,小規(guī)模納稅人怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 一般納稅人購(gòu)買服務(wù)取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就要做增值稅進(jìn)項(xiàng)分錄,小規(guī)模納稅人因?yàn)椴荒艿挚墼鲋刀愡M(jìn)項(xiàng), 購(gòu)買服務(wù)的支出就只能全部計(jì)入營(yíng)業(yè)成本
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
營(yíng)改增后,主營(yíng)業(yè)務(wù)是銷售商品,現(xiàn)在開了服務(wù)費(fèi)的專票怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 你好!借應(yīng)收賬款等 代:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。


Zmj 追問
2019-02-11 11:15
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-02-11 11:22