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送心意

果果老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-02-01 17:12

借:管理費用 
貸:現金 
借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 
貸:管理費用

lily ^~^ 追問

2019-02-01 17:26

當時做了:借:管理費用172.41。 應交增值稅—進項稅額 27.59。 貸:現金。200

lily ^~^ 追問

2019-02-01 17:27

那目前我應該怎么做?

lily ^~^ 追問

2019-02-01 17:27

怎么調整?

果果老師 解答

2019-02-01 17:32

借:管理費用172.41。 應交增值稅—進項稅額 27.59。 貸:現金。200     這筆是18年還是19年做的憑證

lily ^~^ 追問

2019-02-01 18:08

是2018年做的憑證

果果老師 解答

2019-02-01 18:15

19年增加一筆憑證:借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)172.41 
                                       貸:以前年度損益調整       172.41

lily ^~^ 追問

2019-02-01 18:21

如果調整,就只抵扣27.59,對吧?

lily ^~^ 追問

2019-02-01 18:21

如果不調整

果果老師 解答

2019-02-01 18:29

200可以全部抵扣

上傳圖片 ?
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借:管理費用 貸:現金 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
2019-02-01 17:12:59
你們單位具體從事什么業(yè)務?什么原因導致的轉出?
2018-07-10 11:47:33
您好,嚴格來說認證了就不可以全額抵扣了,您或者先進項稅額轉出,然后再抵扣
2019-08-21 23:22:08
您好!你借管理費用 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2017-11-13 17:18:52
如果沒有認證的,借:庫存商品等科目,應交稅費-待認證增值稅,貸:現金或者銀行存款等科目。已經認證了,但是忘記抵扣了,借;庫存商品等科目,應交稅費-待抵扣增值稅,貸:現金或者銀行存款等科目。如果認證了,銷項稅額-進項稅額后,進項稅額多,借:應交稅費-應交增值稅-銷項,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅-進項。這樣就行了。
2018-12-29 23:45:19
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