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送心意

三寶老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-31 17:22

實(shí)行新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的 留抵稅額可以不做會(huì)計(jì)處理

賬房先生 追問

2019-01-31 17:24

留抵稅額抵稅,不僅抵稅還抵了滯納金!本月剛剛辦理的抵稅!

三寶老師 解答

2019-01-31 17:31

抵減滯納金的話,做賬 
借:營(yíng)業(yè)外支出 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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實(shí)行新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的 留抵稅額可以不做會(huì)計(jì)處理
2019-01-31 17:22:40
用增值稅留抵稅額抵減增值稅欠稅的會(huì)計(jì)處理,實(shí)質(zhì)上是在根據(jù)增值稅稅率法等法律法規(guī),將留抵稅額用于抵減增值稅欠稅。一般來說,企業(yè)應(yīng)在當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)繳或預(yù)繳稅款中,先從增值稅留抵稅額中減去不足部分,然后繳納差額稅款。除此之外,該處理還需要記錄在企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表中,以便進(jìn)行稅收管理、統(tǒng)計(jì)和稅務(wù)審計(jì)。
2023-02-24 21:06:05
你好同學(xué) 賬內(nèi)無進(jìn)項(xiàng)稅,有銷項(xiàng)稅,有留抵,這種情況下,你本月報(bào)的時(shí)候就是銷項(xiàng)與留抵對(duì)減就可以了,同學(xué)。
2019-08-13 11:15:21
這樣用銷項(xiàng)-留抵,差額這邊直接交稅就可以清算了。
2019-08-13 11:18:25
留抵稅款的會(huì)計(jì)處理: 留抵稅款是指企業(yè)在實(shí)現(xiàn)收入時(shí),發(fā)生的未結(jié)轉(zhuǎn)開票前應(yīng)繳納營(yíng)業(yè)稅、增值稅等稅款,但為了保障企業(yè)運(yùn)作正常,可以將稅款留抵在收入中,當(dāng)稅款出現(xiàn)時(shí),由企業(yè)本身支付。 留抵稅款的會(huì)計(jì)處理方法是:企業(yè)應(yīng)將其歸入營(yíng)業(yè)外收入,即由“管理費(fèi)用”--“稅費(fèi)”--“留抵稅款”分類賬戶來記載。在應(yīng)繳稅款的月份,在稅費(fèi)分類賬戶記負(fù)數(shù),作為稅金的支出;當(dāng)扣繳稅款時(shí),在銀行存款分類賬戶記負(fù)數(shù),表示付出現(xiàn)金支付稅款;當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)出貨物的稅款時(shí),就在稅費(fèi)分類賬戶記正,表示結(jié)轉(zhuǎn)出稅金。 拓展知識(shí):企業(yè)繳納的稅款分為貨物稅和服務(wù)稅,其中貨物稅包括營(yíng)業(yè)稅、增值稅以及關(guān)稅等,而服務(wù)稅則包括城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加稅、地方教育附加稅等。
2023-03-08 12:48:18
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