
第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)納稅所得額76萬,應(yīng)是要享受到小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,卻在填報(bào)第四季度時(shí)未勾選。造成多繳納了9萬,稅款已經(jīng)入庫,這要怎么處理,可以改的過來嗎
答: 同學(xué)你好,可以去稅局大廳改申報(bào)表,然后申請(qǐng)退稅
小微企業(yè)如果第四季度。應(yīng)納稅超過300萬。還享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策嗎?
答: 你好,如果第四季度應(yīng)納稅所得額超過300萬,不享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策按季度預(yù)繳,填寫申報(bào)表時(shí)每季度都要填寫減免稅額嗎?假如第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅,年累計(jì)應(yīng)納稅所得額超過了小微企業(yè)優(yōu)惠政策范圍,那么減免稅額那欄如何填寫?
答: 你1-3季度預(yù)交的時(shí)候,要填列減免稅額 第四季度不符合小微企業(yè)的話,就不用填列減免稅額

