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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-01-30 14:01

你好 
借;銀行存款    貸;其他應(yīng)付款——?dú)埍=?nbsp;
借;其他應(yīng)付款——?dú)埍=?nbsp;      貸;以前年度損益調(diào)整

蘭醬 追問

2019-01-30 14:11

如果我們當(dāng)時付款時出的是管理費(fèi)用呢

鄒老師 解答

2019-01-30 14:11

你好,你當(dāng)年繳納是計(jì)入管理費(fèi)用 
但是現(xiàn)在退回,因?yàn)樯婕翱缒険p益科目調(diào)整,就需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的

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你好 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款——?dú)埍=? 借;其他應(yīng)付款——?dú)埍=? 貸;以前年度損益調(diào)整
2019-01-30 14:01:10
你好,之前記入管理費(fèi)用的,現(xiàn)在可以做相反分錄
2019-05-14 16:05:21
退回的殘保金,你是打算計(jì)入營業(yè)外收入嗎?若是,匯算時,營業(yè)外收入增加該數(shù)字,利潤總額相應(yīng)增加
2019-04-10 10:42:54
收到退回的,直接沖減管理費(fèi)用
2019-04-02 11:15:06
你好,借;銀行存款,貸;其他應(yīng)付款——?dú)埍=?借;其他應(yīng)付款——?dú)埍=穑J;以前年度損益調(diào)整
2019-04-25 16:09:17
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