
公司2017年11月成立的,2017年是沒(méi)有做任何申報(bào)和匯算清繳的,因?yàn)?017年是沒(méi)有做稅種核定,沒(méi)有提示需要做增值稅申報(bào)和匯算清繳的,因?yàn)槭?018年7月份做了種稅核定,開(kāi)始按正常申報(bào),那么做2018年做匯算清繳時(shí)需不需要看2017年12月的賬和報(bào)表?賬是2017年12月開(kāi)始做的
答: 你好,根據(jù)你的賬來(lái)匯算清繳的
匯算清繳的增值稅申報(bào)表一定要有稅局的章嗎
答: 您好,不一定要有稅務(wù)局章的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
所得稅匯算清繳時(shí)的視同銷售在以前沒(méi)做增值稅申報(bào),現(xiàn)在是否需要補(bǔ)增值稅申報(bào),還是只需要在匯算清繳的A105010視同銷售這張表填寫(xiě)申報(bào)即可,稅務(wù)會(huì)自動(dòng)扣繳應(yīng)繳納的增值稅?
答: 當(dāng)前的規(guī)定是,如果以前沒(méi)做增值稅申報(bào),但是在匯算清繳時(shí)有視同銷售的情況,此時(shí)只需要在A105010視同銷售這張表填寫(xiě)申報(bào)即可,稅務(wù)會(huì)針對(duì)視同銷售自動(dòng)計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅。

