
我有增值稅專用發(fā)票的銷項,無增值稅專用發(fā)票的進項,但有增值稅普通發(fā)票進項,兩者能抵扣嗎
答: 您好!不能抵扣。
這個月的銷項票里的一個貨物已經(jīng)開具增值稅專票了,這個貨物的進項票這個月我不認證可不可以?
答: 可以先不認證的 你可以先做入賬務(wù)里面 借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待抵扣進項 貸應(yīng)付賬款 認證后 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待抵扣進項
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅專票怎么計算?進項和銷項?
答: 您好,增值稅專票根據(jù)票面上的稅額做為進項稅額或者銷項稅額


李老師 解答
2015-12-17 10:25
李老師 解答
2015-12-17 10:41