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送心意

果果老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-01-29 15:36

調(diào)減應(yīng)付賬款,收入金額也作相應(yīng)調(diào)減。

大瓶子-過三科 追問

2019-01-29 15:39

具體分錄呢!

果果老師 解答

2019-01-29 15:42

借:應(yīng)付賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入

大瓶子-過三科 追問

2019-01-29 16:46

借:應(yīng)付賬款  72 
貸:主營業(yè)務(wù)收入  72 
 
如果是這樣的話,我的貸方就會增加了72不平啊

果果老師 解答

2019-01-29 17:00

發(fā)票上稅金是多少?

大瓶子-過三科 追問

2019-01-29 17:08

已經(jīng)找出來了 謝謝老師

大瓶子-過三科 追問

2019-01-29 17:09

但是我發(fā)現(xiàn) 前會計做的分錄有已經(jīng)付款,但沒有登記入賬,已經(jīng)付了承兌也沒有登記的,這個會計分錄應(yīng)該怎么做呢?

果果老師 解答

2019-01-29 17:09

不客氣,如果我解答了您的問題,請給老師一個五星評價,謝謝!

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相關(guān)問題討論
調(diào)減應(yīng)付賬款,收入金額也作相應(yīng)調(diào)減。
2019-01-29 15:36:55
首先,你要仔細(xì)核實(shí)應(yīng)該要調(diào)整的是那幾張憑證。然后摘要要說明清楚修改哪幾張憑證。 舉個例子 以前 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付賬款。實(shí)際上用現(xiàn)金支付。所以要這么改 借應(yīng)付賬款 貸 現(xiàn)金。就是把應(yīng)收應(yīng)付沖掉。 最后要核實(shí)調(diào)整后的現(xiàn)金和銀行存款是否對上帳。
2018-09-03 19:24:16
你好 借;應(yīng)付賬款 貸;相關(guān)科目 400
2018-09-13 16:56:42
你好,以前年度其他應(yīng)收款多記了現(xiàn)金收入,這個能具體解釋一下你當(dāng)時所做的分錄是什么?正確的分錄應(yīng)當(dāng)是什么?
2019-08-20 15:15:49
你好,這樣做調(diào)整分錄 借;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入,貸;應(yīng)付賬款
2019-06-14 17:48:01
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