
勞務(wù)公司,開了發(fā)票20萬給購買方中鐵集團,但是中鐵集團把20萬以代發(fā)工資形式發(fā)給了農(nóng)民工(簽了工資表給我),這賬我如何做?變成應(yīng)收賬款走不了數(shù)了 沒有收到錢 建筑勞務(wù)服務(wù)費他這個20萬呢,就是我們快的,工人的工資是我們的工人。我們要開發(fā)票給他,但是工資就讓他去發(fā),所以這個不像我們開發(fā)運作正常就沒有收了,這公司就付掉了。
答: 開發(fā)票給中鐵 借:應(yīng)收賬款 20 貸:營業(yè)收入和稅20 中鐵代發(fā)工資 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)收賬款
老師我想問下勞務(wù)公司幾年前的一筆勞務(wù)費現(xiàn)在收到了,但是前期沒有這一筆應(yīng)收賬款,現(xiàn)在怎么入賬
答: 借“銀行存款 貸:營業(yè)外收入 因為你們賬上沒有這邊應(yīng)收賬款,相當于是白撿的這筆錢
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我公司是勞務(wù)公司,前1月2月收到款500萬一直也沒開票,第3月又收到款450萬,我3月開發(fā)票48萬,我之前沒開票的時候收到款做的預(yù)收賬款,開票做的應(yīng)收賬款,3月我需要轉(zhuǎn)一下吧?分錄怎么做?
答: 你好,需要對沖才可以,借預(yù)收賬款,借應(yīng)收賬款負數(shù),

