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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-01-26 12:28

你好。,對方收回發(fā)票后,你怎么做賬的。

L. 追問

2019-01-26 15:42

沖紅,在新的一個月重做,但是未分配利潤怎么調

月月老師 解答

2019-01-26 16:11

你好,發(fā)票要入到今年還是上年。

L. 追問

2019-01-26 16:14

今年

月月老師 解答

2019-01-26 16:35

你好, 
借:以前年度損益調整 負數(shù) 
貸:銀行存款 負數(shù) 
借:利潤分配-未分配利潤 負數(shù) 
貸:以前年度損益調整 負數(shù)

L. 追問

2019-01-26 16:37

不做紅字分錄

月月老師 解答

2019-01-26 16:41

你好,是沖上年的紅字分錄。

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相關問題討論
你好。,對方收回發(fā)票后,你怎么做賬的。
2019-01-26 12:28:15
你好,正確的做法沖一張再做一張,省點事就是直接把票放進去。
2019-01-25 14:59:24
同學你好,直接將發(fā)票附在成本費用入賬的憑證后面就行,支付給個人的費用相當于個人墊付款項,公司給他打款報銷。
2022-04-12 11:50:29
是的,需要你在2018年先做賬就可以。
2018-12-29 12:57:42
可以的,收到發(fā)票直接附上也行
2020-04-27 16:49:03
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