
明明結(jié)轉(zhuǎn)了以前年度損益調(diào)整到未分配利潤,兩表還是不勾稽,差額正是損益調(diào)整數(shù)字,為什么啊。。。報表勾稽一定要平嗎??
答: 你好,有以前年度損益調(diào)整,那就·不會·對應(yīng)·了·,不對應(yīng)·是正?!さ摹?,不用調(diào)平,也調(diào)不平
用以前年度損益調(diào)整科目,調(diào)整上年多計提的管理費用,分錄: 借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整 金蝶結(jié)轉(zhuǎn)的時候 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 結(jié)果報表中資產(chǎn)負(fù)債表 和 利潤表 勾稽有差額,差額就是 以前年度損益調(diào)整的差額,
答: 你好。 你調(diào)整了以前年度損益調(diào)整 和利潤分配。 報表勾稽就是會有這個差異金額的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師問一下本月調(diào)正以前年度損益調(diào)整科目 ,月末有余額需要當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤中嗎?調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系還會差這個數(shù)嗎?
答: 對。轉(zhuǎn)到未分配利潤中去。勾稽關(guān)系還差這個數(shù)

