這個月預(yù)繳4000,銷項稅額20000。那分錄是不是。 借:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅4000,貸銀行存款4000。月末借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 4000貸:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅4000。月末銷項大與于進項,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 16000貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅16000?
成晨
于2019-01-25 11:12 發(fā)布 ??895次瀏覽
- 送心意
牛老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-01-25 11:14
你好,第二個分錄金額16000改為20000就可以了。
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你好,第二個分錄金額16000改為20000就可以了。
2019-01-25 11:14:08

其他的分錄都對的。
認(rèn)證發(fā)票,
借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進20220
貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進項稅額20220
這里認(rèn)證未抵扣完的月末轉(zhuǎn)到留抵稅額里面
2019-01-25 14:59:40

期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
月初扣繳 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
應(yīng)當(dāng)按這個分錄處理
2017-03-15 16:10:58

你好,
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—已交稅金
借:應(yīng)交稅金--未交增值稅
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2019-01-15 09:16:15

你好,你這樣理解是正確的
2018-08-30 16:25:02
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