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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-24 10:40

合計(jì)70306.45元,也就是說(shuō)他們收到回款272744.01一70306.45元=202437.56元,給我們匯201700元,賬上還余737.56元,我們給他們開(kāi)的票的進(jìn)項(xiàng)他們不用,要是必須先把全額稅金預(yù)扣出來(lái),讓我們給他們找票27820.69元,然后把稅款退給我們,還說(shuō)建筑行業(yè)都這樣,老師,她們說(shuō)得對(duì)嗎?這樣我們負(fù)擔(dān)的費(fèi)用就增加了很多,我應(yīng)該怎么做?

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-01-24 12:08

如果他企業(yè)采用的是差額征收,那么你開(kāi)具給他的專票他不得抵扣,只能是去做成本,所得稅前扣除。

加油 追問(wèn)

2019-01-24 14:37

但是他給甲方開(kāi)了10%的專票呀?所以他預(yù)扣了我們甲方全款增值稅及附加稅

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-01-24 17:12

是的,你給他開(kāi)具的專票他沒(méi)有抵扣,也就是沒(méi)有起到他去節(jié)省稅的作用。 
假如他給甲方開(kāi)具了110萬(wàn)的發(fā)票,金額100萬(wàn),稅10萬(wàn),那么你給他開(kāi)具了88萬(wàn)的發(fā)票,金額80萬(wàn),稅8萬(wàn)。那么他需要交的稅是20萬(wàn)×差額稅率。 
他企業(yè)預(yù)扣你企業(yè)100萬(wàn)金額的增值稅,后期是應(yīng)該要退還給你的

加油 追問(wèn)

2019-01-24 17:23

他是說(shuō)退,但我們要給他單開(kāi)票,他才能把稅退我們,但是有一點(diǎn),他12月24號(hào)給用方開(kāi)票58萬(wàn),我們26號(hào)給他開(kāi)票20萬(wàn),但是他不應(yīng)該58一20=38萬(wàn),按38萬(wàn)計(jì)算增值稅和附加稅預(yù)扣我們嗎?可他是按58萬(wàn)預(yù)扣我們的

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-01-24 17:40

是的,他交的只是38萬(wàn)為計(jì)稅依據(jù)的稅。具體他為什么要扣你那么多,你可以問(wèn)一下

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這個(gè)需要看你具體業(yè)務(wù)和具體情況,是小規(guī)模還是一般納稅人,是交個(gè)人所得稅還是企業(yè)所得稅
2019-03-01 12:11:23
合計(jì)70306.45元,也就是說(shuō)他們收到回款272744.01一70306.45元=202437.56元,給我們匯201700元,賬上還余737.56元,我們給他們開(kāi)的票的進(jìn)項(xiàng)他們不用,要是必須先把全額稅金預(yù)扣出來(lái),讓我們給他們找票27820.69元,然后把稅款退給我們,還說(shuō)建筑行業(yè)都這樣,老師,她們說(shuō)得對(duì)嗎?這樣我們負(fù)擔(dān)的費(fèi)用就增加了很多,我應(yīng)該怎么做?
2019-01-24 10:40:20
代扣代繳的增值稅可以抵扣嗎?
2021-04-02 11:17:20
你好!增值稅原分錄計(jì)提就可以,附加稅通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算補(bǔ)提
2021-02-16 14:13:29
是的,要繳納增值稅、附加稅、及個(gè)稅
2018-12-19 13:31:06
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