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送心意

江桐老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-23 10:20

您好,借;銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)

翡翠 追問

2019-01-23 10:23

可以記:應(yīng)交增值稅~未交增值稅?

江桐老師 解答

2019-01-23 10:25

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)。你題目說(shuō)的多交了,那自然是沖已交的部分就好,不是記在未交哦。

翡翠 追問

2019-01-23 10:32

應(yīng)交稅費(fèi),我只設(shè)3個(gè)明細(xì)科目,即進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,未交增值稅

江桐老師 解答

2019-01-23 10:35

你好,得區(qū)分是已交的稅金的。

翡翠 追問

2019-01-23 10:39

應(yīng)交稅費(fèi)~已交稅金,該如何結(jié)轉(zhuǎn)?

江桐老師 解答

2019-01-23 10:42

按這個(gè)操作吧
一般有留底進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)都不做月末結(jié)轉(zhuǎn),就留在應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅借方余額中。
如果有未交稅金時(shí)才做結(jié)轉(zhuǎn):
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
交稅時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)--已交增值稅 (即登記在未交增值稅的借方)
 貸:銀行存款
而你是先預(yù)交只做后面的交稅分錄,等有了未交數(shù)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)時(shí)就會(huì)與預(yù)交互補(bǔ)。

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相關(guān)問題討論
您好,借;銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2019-01-23 10:20:30
可以的,可以這么做的。
2023-04-04 08:45:53
您好,是做一筆就行了,你做了兩筆
2022-05-06 10:41:00
你好同學(xué),你是想讓我看一下這個(gè)憑證,對(duì)不對(duì),是吧?
2022-05-17 21:44:05
你好同學(xué),你是想讓我看一下這個(gè)憑證做的對(duì)不對(duì)是嗎?
2022-05-17 21:43:35
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