
老師,應(yīng)付賬款下面2個二級科目,材料,暫估,請問應(yīng)付賬款-暫估的借方是不是等于應(yīng)付賬款-材料的貸方金額?掛帳時分錄:借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款-暫估,付款時沒收到發(fā)票分錄:借應(yīng)付賬款-材料貸銀行存款,收到發(fā)票時分錄:借應(yīng)付賬款-暫估,貸應(yīng)付賬款-材料
答: 同學你好 對的 暫估的發(fā)票來了之后直接做 借原材料負數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負數(shù)
付材料款后,收到發(fā)票。。有的是轉(zhuǎn)賬金額比發(fā)票金額多幾元,有的是轉(zhuǎn)賬金額比發(fā)票金額少幾元,導致不同的賬面上應(yīng)付賬款,有的借方有余額,有的貸方有余額,這些分錄分別怎么編制
答: 還有合作嗎?有就繼續(xù)掛著
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我前面購買的材料,款付了發(fā)票對方?jīng)]開給我,前會計掛在了應(yīng)付賬款的借方,現(xiàn)在發(fā)票和我購買的材料款加一起來來了,分錄怎么做,前面61880沒開票,現(xiàn)在一共開了553354的發(fā)票金額
答: 借:原材料553354 貸:應(yīng)付賬款553354

