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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-01-22 14:46

您好,白條入賬,不可以稅前扣除

沛艷 追問

2019-01-22 14:56

老師,可以說得具體一點嗎?我還不是懂

暖暖老師 解答

2019-01-22 14:57

沒有發(fā)票就白條,他的收據(jù)

沛艷 追問

2019-01-22 15:06

嗯.那分錄借方用其他應(yīng)付款可以嗎?

暖暖老師 解答

2019-01-22 15:10

可以的,攤銷計入管理費用

沛艷 追問

2019-01-22 15:22

老師,可以幫我寫個完整的分錄嗎?

暖暖老師 解答

2019-01-22 15:24

租金是提前支付的嗎、。

沛艷 追問

2019-01-22 15:27

有時候提前幾天,有時候到期才付

暖暖老師 解答

2019-01-22 15:49

借:預(yù)付賬款 
貸:銀行存款 
借管理費用 
貸:預(yù)付賬款

沛艷 追問

2019-01-22 17:29

要是先用備用金付款,然后這個月先掛一筆賬,后面員工再拿發(fā)票回來的呢?怎么做賬?

暖暖老師 解答

2019-01-22 20:36

那就是其他應(yīng)付款先掛著

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相關(guān)問題討論
您好,白條入賬,不可以稅前扣除
2019-01-22 14:46:10
借:長期待攤費用--房租 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 銀行存款(4-7月份房租) 每月進行攤銷 借:管理費用--房租 貸:長期待攤費用--房租
2019-06-04 14:04:02
這個不能做賬稅前扣除,你需要對方給你發(fā)票,那個才可以稅前扣除,
2019-09-23 11:32:33
你好 借預(yù)付賬款貸銀行存款 按月分攤費用 借管理費用-租賃費貸預(yù)付賬款 即可
2019-06-04 14:04:47
借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
2017-10-30 17:36:36
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