
想要將預(yù)收、預(yù)付款轉(zhuǎn)入成本 要怎么做分錄?
答: 你好 借;預(yù)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借;庫存商品等科目 貸;預(yù)付賬款
暫估成本,我該怎么做分錄?之前是借預(yù)付,貸銀行。借成本,貸預(yù)付。
答: 借xx成本 貸應(yīng)付賬款-暫估款,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
客戶月初的預(yù)付款,月中分批出貨后怎么做分錄?
答: 借:預(yù)收賬款,貸:營業(yè)收入,應(yīng)交稅費


學(xué)習(xí) 追問
2019-01-22 14:19
鄒老師 解答
2019-01-22 14:21
學(xué)習(xí) 追問
2019-01-22 14:23
鄒老師 解答
2019-01-22 14:24