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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-01-22 10:11

你好,需要先計提,然后支付
借;管理費用等科目          貸;應付職工薪酬-福利費
借;應付職工薪酬-福利費      貸;銀行存款等科目

WY瓊 追問

2019-01-22 10:13

那我想問下,年末單位聚餐的餐費以及去KTV的錢應該做什么會計科目呢?

鄒老師 解答

2019-01-22 10:18

你好,都是計入福利費核算
借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-福利費
借;應付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目

WY瓊 追問

2019-01-22 11:06

但是我們單位沒有通過應付職工薪酬這個科目,直接計入費用了,需要怎么調整么!

鄒老師 解答

2019-01-22 11:07

你好,需要沖銷之前的分錄,然后按上面的步驟,先做計提,然后 支付

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相關問題討論
你好,需要先計提,然后支付 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-福利費 借;應付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
2019-01-22 10:11:45
你好 -借管理費用-福利費貸應付職工薪酬-福利費
2020-06-03 13:47:06
借:管理費用-福利費貸:應付職工薪酬--福利費;借:應付職工薪酬--福利費貸:銀行存款
2017-08-28 10:07:20
你好, 借管理費用福利費 貸 應付職工薪酬-應付福利費
2020-06-06 13:14:50
借,管理費用~福利費,貸,應付職工薪酬~福利費 借,應付職工薪酬~福利費,貸,現(xiàn)金
2019-05-28 08:47:35
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