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送心意

言巖老師

職稱中級會計師

2019-01-22 08:03

代付時   
借:其他應收款 -- (客戶)   
  貸:銀行存款 /現(xiàn)金     
結(jié)算扣款 
借:應付賬款 
      貸:銀行存款/現(xiàn)金 
            其他應收款--(客戶)

何群 追問

2019-01-22 08:33

我們是乙方,沒有通過現(xiàn)金及銀行,結(jié)算時甲方直接扣

言巖老師 解答

2019-01-22 08:42

你好,甲方跟你們是什么關(guān)系。你們在甲方結(jié)賬借的是什么款。

何群 追問

2019-01-22 08:54

甲方跟我們是總分包關(guān)系,但我們用的是甲方資質(zhì),甲方代購主材,工程分次結(jié)算時甲方直接在結(jié)算表中扣掉主材款及代付費用,我當時拿結(jié)算表直接用扣掉后的結(jié)算金額做賬。借:銀行存款 貸:預收賬款

言巖老師 解答

2019-01-22 08:58

你好,現(xiàn)在是結(jié)算完結(jié)了。那需要把你的預收賬款平了,走你的收入。(沒有理解錯你的意思的話,理解錯了你再再給我你的意思?。?/p>

何群 追問

2019-01-22 09:01

工程還沒完老師,工期比較長,是按工程量結(jié)

言巖老師 解答

2019-01-22 09:03

你好,那可以按照工程進度確定你的收入的。

何群 追問

2019-01-22 09:04

好的,謝謝您

言巖老師 解答

2019-01-22 09:06

你好,不客氣的,祝你工作愉快。

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代付時 借:其他應收款 -- (客戶) 貸:銀行存款 /現(xiàn)金 結(jié)算扣款 借:應付賬款 貸:銀行存款/現(xiàn)金 其他應收款--(客戶)
2019-01-22 08:03:11
同學,你好 計入管理費用
2024-10-02 15:16:20
借管理費用,同時借應交稅費增值稅,貸銀行存款。
2021-09-14 11:20:21
你好,2月,借,銀行存款 貸,應收賬款, 3月,借,應付賬款或其他應付款,貸,銀行存款,
2023-04-12 03:07:59
你先,借:主營業(yè)務成本~檢測費 負數(shù) 貸:應付賬款~暫估款 負數(shù) 然后根據(jù)發(fā)票,借:主營業(yè)務成本~檢測費 貸:應付賬款 付款時,借:應付賬款 貸:銀行存款
2018-12-11 10:00:31
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