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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-01-21 16:42

你好,會涉及以前年度損益,借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益,借以前年度損益,貸利潤分配--未分配利潤,應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅

琳遇而安 追問

2019-01-21 16:55

管理費用和其他應(yīng)收款都通過以前年度損益調(diào)整嗎?

莊老師 解答

2019-01-21 16:59

管理費用通過以前年度損益調(diào)整,其他應(yīng)收款不用

琳遇而安 追問

2019-01-21 17:02

是這樣嗎?

莊老師 解答

2019-01-21 17:11

你好,可以這樣,然后結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整

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你好,會涉及以前年度損益,借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益,借以前年度損益,貸利潤分配--未分配利潤,應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅
2019-01-21 16:42:54
你好,做紅字分錄,涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整科目替代,期末該科目無余額。
2019-02-11 17:02:23
您好,不需要的,直接記入所得稅費用就行了。如果想使用以前年度損益調(diào)整科目操作的,也是可以的。交稅時,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,計提時,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅。月底,再借:利潤分配-未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整。
2018-07-13 23:24:19
可以。不涉及以前年度損益調(diào)整。
2017-06-05 15:08:40
你好,您是什么原因沖紅?分錄是什么
2019-01-24 11:52:45
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