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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-01-21 15:16

查出原因,再針對性調(diào)整。

續(xù)寫つ未來 追問

2019-01-21 15:16

不到怎么查?從哪里入手呢

陳詩晗老師 解答

2019-01-21 15:17

利潤這塊兒差了3元。第一看看你結(jié)轉(zhuǎn)損益的那張憑證的金額是否是一致。你損益類科目是否還有余額。

續(xù)寫つ未來 追問

2019-01-21 15:53

我查了一下  都是平的呀

續(xù)寫つ未來 追問

2019-01-21 15:54

還能查哪里

陳詩晗老師 解答

2019-01-21 15:58

上月能對上嗎?那不至于呀,你結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證里面的利潤是和哪個表一樣的

續(xù)寫つ未來 追問

2019-01-21 15:59

我看看 上個月能對上不

續(xù)寫つ未來 追問

2019-01-21 15:59

還是那個勾稽關(guān)系嗎

陳詩晗老師 解答

2019-01-21 16:02

資產(chǎn)負債表里留存收益年末數(shù)=年初數(shù)+利潤表里利潤-以前年度損益調(diào)整

續(xù)寫つ未來 追問

2019-01-21 16:05

表里沒有  留存收益啥的  老會計可能沒這個水平  我就在對利潤表 本年累計 和資產(chǎn)負債表 未分配利潤 的關(guān)系 差了2塊多

陳詩晗老師 解答

2019-01-21 16:09

留存收益就是指盈余公積和未分配利潤。 
你做的憑證,結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證上的本年利潤是多少,是和利潤表一樣嗎

續(xù)寫つ未來 追問

2019-01-21 16:38

之前老會計也沒有

續(xù)寫つ未來 追問

2019-01-21 16:38

我查11月就沒對上 差2塊多

續(xù)寫つ未來 追問

2019-01-21 16:38

還得往前查嗎

陳詩晗老師 解答

2019-01-21 16:39

2塊錢,金額并不重大,如果你覺得不想費神,就調(diào)一下吧。

續(xù)寫つ未來 追問

2019-01-21 16:40

怎么調(diào)呢

續(xù)寫つ未來 追問

2019-01-21 16:41

這不算重大錯報吧 稅務(wù)局那邊 你不處理報表也不好吧

陳詩晗老師 解答

2019-01-21 16:44

不算重大錯報,資產(chǎn)負債表里面的左邊和右邊平衡的噻。那么你調(diào)整利潤表吧。

續(xù)寫つ未來 追問

2019-01-21 16:46

利潤表?  把那2塊多 計利潤表里 對上就行唄  會計分錄咋處理  留痕跡?

陳詩晗老師 解答

2019-01-21 16:48

建議作為管理費用這2元。,如果是財務(wù)軟件做賬,應(yīng)該是不會出現(xiàn)你這種 情況 的。

續(xù)寫つ未來 追問

2019-01-21 16:48

盜版速達  那勾稽關(guān)系您能再說一下嗎

陳詩晗老師 解答

2019-01-21 16:49

資產(chǎn)負債表的年末未分配利潤和盈余公積=年初未分配利潤和盈余公積+利潤表里面的利潤

續(xù)寫つ未來 追問

2019-01-21 16:52

利潤表是本年累計數(shù)是嗎

續(xù)寫つ未來 追問

2019-01-21 16:52

那我調(diào)整的這個分錄 借 管理費用  貸方是?

陳詩晗老師 解答

2019-01-21 16:52

是的,是本年累計數(shù)。

續(xù)寫つ未來 追問

2019-01-21 17:01

那我調(diào)整的這個分錄 借 管理費用  貸方是?

陳詩晗老師 解答

2019-01-21 17:03

你的現(xiàn)金和銀行存款 這些和實際對不對得上

續(xù)寫つ未來 追問

2019-01-21 17:03

之前沒對上  硬調(diào)的

續(xù)寫つ未來 追問

2019-01-21 17:04

就是記賬不及時或者其他原因啥的

陳詩晗老師 解答

2019-01-21 17:06

現(xiàn)在能對上了,調(diào)了又會存在對不上了 
借:管理費用 
貸:以前年度損益調(diào)整 
那么,建議調(diào)成以前的。

續(xù)寫つ未來 追問

2019-01-21 17:07

以前年度損益調(diào)整 以前也沒用過這個科目呀  他之前把 還有虧損呢

陳詩晗老師 解答

2019-01-21 17:11

以前年度損益只是個過度科目。他調(diào)的是以前年度的利潤。上面分錄是第一步 
借:以前年度損益調(diào)整 
貸:未分配利潤(年初) 
你只能調(diào)到年初里面卻,要不然你這還是對不上。

續(xù)寫つ未來 追問

2019-01-21 17:27

那這筆分錄我就現(xiàn)在處理唄  到下個年度   年報 啥的我都能對上了是吧  管理費用二級設(shè)置?

陳詩晗老師 解答

2019-01-21 17:31

管理費用-調(diào)整差額等吧?,F(xiàn)在處理了。明年就可以正常操作了。

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查出原因,再針對性調(diào)整。
2019-01-21 15:16:21
有沒以前年度損益調(diào)整,你上期是平的嗎?
2019-01-22 09:31:16
你好,勾稽關(guān)系不對的差額是多少,有沒有哪個科目的余額或發(fā)生額就是這個差額
2018-09-10 09:03:06
你好,沒事,這個關(guān)系本來就是這樣!
2019-03-25 18:29:52
你好,資產(chǎn)負債表與利潤表符合這個勾稽關(guān)系就可以的 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤
2019-03-25 19:34:51
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