老師您好,我們公司聘請個(gè)人提供了咨詢服務(wù),給我們 問
需要代扣代繳個(gè)稅。14000 元的話,應(yīng)納稅額為 2240 元(計(jì)算方式:14000×(1-20%)×20%)。 答
2023年及2024年的銀行流水未做賬,現(xiàn)在做2025年可 問
您好,可以的,這個(gè)不影響的 答
老師請問當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加嗎?報(bào)表 問
當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加。 答
想問下老師,之前年份因?yàn)槌杀静粔?,暫估過原材料,當(dāng) 問
你好,沖銷之前的分錄,可以是之前相同分錄,金額負(fù)數(shù)。也可以是相反分錄,金額正數(shù)。 紅沖之前的分錄,借:應(yīng)付賬款,貸:原材料 取得的發(fā)票,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
體育協(xié)會(huì)舉辦游泳比賽,獲獎(jiǎng)著按偶然所得繳納個(gè)人 問
您好, 這個(gè)沒有限制,都需要申報(bào) 答

飼料的,已經(jīng)免稅備案,確認(rèn)收入后,把應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,匯算清繳還需要交所得稅嗎
答: 你轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,季度申報(bào)時(shí)應(yīng)該已經(jīng)算到你利潤總額里了,不用在匯算清繳時(shí)專門交所得稅
請問老師按定率征收,B類所得稅匯算清繳,減免的增值稅記入營業(yè)外收入,匯,算清繳需不需要并入營業(yè)收入交所得稅
答: 你好,需要的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,小規(guī)模免稅的稅額計(jì)入營業(yè)外收入,匯算清繳時(shí)交所得稅嗎?
答: 需要交所得稅的
老師好,境外技術(shù)服務(wù)收入在稅局做了免增值稅和企業(yè)所得稅備案,已經(jīng)收到外匯,需要確認(rèn)收,在報(bào)稅系統(tǒng)里做免稅收入嗎
免繳的增值稅計(jì)入了營業(yè)外收入,在個(gè)人所得稅經(jīng)營所得匯算清繳中-要計(jì)入收入總額嗎?
老師您好!我銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入-減免稅額。企業(yè)所得匯算清繳時(shí)的收入是指含稅還是不含稅。
老師經(jīng)營所得匯算清繳中的營業(yè)收入包含小規(guī)模的免稅收入吧。稅金是指全面已交的除經(jīng)營所得以外的稅費(fèi)嗎?例如增值稅,附加稅。


也許、啲也許 追問
2019-01-20 15:01
三寶老師 解答
2019-01-20 15:04