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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-01-19 22:01

上期留抵稅額本期抵扣做賬 
 
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 
 
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
 
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 
 
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 
 
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
 
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
 
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 
 
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
 
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—未交增值稅 
 
4、實際交納時 
 
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—未交增值稅 
 
貸:銀行存款

詼詼 追問

2019-01-20 15:06

本月多的進(jìn)項稅,月底需要做分錄處理嗎?

莊老師 解答

2019-01-20 15:19

你好,本月多的進(jìn)項稅作為下月的留抵,月底不需要做分錄處理

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相關(guān)問題討論
1、不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄
2018-08-17 15:04:36
您好,增值稅有留抵的時候,只需要做到下面這個分錄的第1) 這一步就好, 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時借:應(yīng)交稅費一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一 應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
2019-09-30 18:07:00
發(fā)給你截圖看看吧
2022-07-10 17:26:49
借銀行 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2019-11-14 17:03:58
您好,留底不用特殊做分錄。
2022-02-24 14:19:48
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