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送心意

汪晨老師

職稱中級會計師,初級會計師

2019-01-19 17:18

你好!購買時 借  管理費用  貸  銀行存款  抵扣時  借  應交稅費-應交增值稅(減免稅款)貸  管理費用

慧心蘭質 追問

2019-01-19 17:23

比如本月要繳納13728的增值稅,做如下分錄對嗎,借:應交增值稅–未交增值稅13728貸銀行存款13248貸應交增值稅減免稅480對嗎

汪晨老師 解答

2019-01-19 17:33

你好!繳納的分錄與抵扣的分錄不可以放在一起,抵扣根據上述分錄填寫。計提  借  應交增值稅–轉出未交增值稅13728  貸  應交增值稅–未交增值稅13728  繳納  借 應交增值稅–未交增值稅 13248   貸  銀行存款   13248

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你好!購買時 借 管理費用 貸 銀行存款 抵扣時 借 應交稅費-應交增值稅(減免稅款)貸 管理費用
2019-01-19 17:18:36
借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用負數
2019-01-12 10:28:07
你好!借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸管理費用
2019-03-01 16:26:32
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-01-19 16:26:22
把分錄補記上就可以了
2020-02-28 10:48:01
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