建筑施工行業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任保險能在企業(yè)所得稅稅 問
你好,可以企業(yè)所得稅前扣除 答
老師,你好,我想問一下,就是我10月第一張報關(guān)單,當(dāng)時 問
你好可以的 可以這么做的 答
某公司適用的所得稅稅率為25%,沒有資本化利息。20 問
同學(xué)你好,我給你算 答
老師你好,我想咨詢一下,培訓(xùn)機(jī)構(gòu)如果是暫收了學(xué)生 問
是收到錢直接確認(rèn)收入。 答
老師好,一般納稅人壞賬沖回35萬本季度利潤是負(fù)2萬 問
你好,這里忽略了就可以的,你交稅的時候不影響。這是你以前年度計提過遞延所得稅是吧? 答

2月份開的增值稅普通發(fā)票,4月份能作廢嗎,作廢后增值稅申報繳稅嗎
答: 您好,跨月只能紅字沖回。
老師:一月份有張作廢發(fā)票沒有及時處理,2月份做了紅字,但是2月份增值稅申報要交這張票的稅老板又不愿意。怎么處理呢?謝謝
答: 你好,忘記作廢了,就只能現(xiàn)在申請紅沖了 老板又不愿意交這張發(fā)票的稅款,也沒有辦法。只能2月份紅沖,用紅沖的發(fā)票抵扣正常發(fā)票的稅款,整體稅款是沒有增加的?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,我公司小規(guī)模納稅人,一月份增值稅申報表上的銷售額是30萬,報稅扣款成功了,財務(wù)做賬時發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額實際是20萬,有一張空白作廢發(fā)票(這個空白作廢支票我也搞不懂),請問還是按一月份申報后的稅額做應(yīng)交稅費相關(guān)稅費的賬嗎?
答: 你好? ? 你作廢發(fā)票當(dāng)時 系統(tǒng)作廢? ?發(fā)票也做發(fā)票了嗎? 作廢發(fā)票和 作廢支票是不一樣的 。? 你如果季度不超過30萬? 你報錯了 就可以申請去改申報表? 退稅的?
老師,一般納稅人公司11月當(dāng)月有作廢的專票,現(xiàn)在12月申報11月增值稅,這作廢發(fā)票的金額,稅額需要在增值稅申報表填寫嗎。有點忘了
老師您好,增值稅申報后作廢,但是發(fā)票勾選系統(tǒng)跳到下個所屬期,之前已經(jīng)確認(rèn)勾選,但還有一張要勾選,在稅期怎么回上一個歸屬期繼續(xù)勾選。

