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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2019-01-18 18:19

借:主營業(yè)務成本 
貸:應交稅費~應交增值稅~進項稅額轉出

拾光 追問

2019-01-18 19:11

老師,應調免抵稅是哪個會計分錄

暖暖老師 解答

2019-01-18 20:48

這個是什么意思呢?

拾光 追問

2019-01-19 07:51

老師,咱如果正常退稅的話是一個會計分錄,轉出是一個會計分錄,現(xiàn)在手冊核銷完以后免抵退稅、免抵退稅不得免征和抵扣稅額都得調整,老師說的分錄是調整免抵退稅不得免征和抵扣稅額,那免抵退稅是哪個會計分錄

暖暖老師 解答

2019-01-19 08:47

借:應收出口退稅 
應交稅費~應交增值稅~出口抵減內銷 
貸:應交稅費~應交增值稅~出口退稅

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借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費~應交增值稅~進項稅額轉出
2019-01-18 18:19:51
借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費~應交增值稅~進項稅額轉出
2019-04-28 11:56:52
退稅是負數(shù)、免征和抵扣也是負數(shù)?你現(xiàn)在實際的數(shù)據(jù)是應該在哪個科目金額多少貸方借方?
2019-04-10 22:01:29
應調整免抵退稅額為負數(shù),就是免得退稅額調增, 不得免征和抵扣稅額為負數(shù),就是進項轉出為負數(shù)。
2020-04-16 17:22:31
你好,就是如果你有需要調整免抵退稅額的業(yè)務的,就是如果你有需要調整不得免征和抵扣稅額的業(yè)務的你就填,沒有就不用填
2019-10-17 14:31:01
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