
小規(guī)模企業(yè),購稅控,記賬如下:2016年10月4#憑證借:管理費用-辦公費 820 貸:庫存現(xiàn)金 820 借:應交稅費-未交增值稅 820 貸:管理費用-辦公費 820這是一筆憑證?這樣記賬對嗎?這是16年的,如果不對怎么調(diào)?
答: 你好,這個分錄處理沒有打問題,明細這應交稅費-未交增值稅 820,應該寫成應交稅費-應交增值稅 820
小規(guī)模企業(yè),2016年10月有一筆賬:摘要:購稅控,借:應交稅費-未交增值稅 820 管理費用-辦公費 820,貸:管理費用-辦公費 820 庫存現(xiàn)金 820。2016年交增值稅2萬多,并未抵減這820。到現(xiàn)在賬上依舊顯示“應交稅費-未交增值稅 820”,這筆賬我該怎么處理?
答: 你好! 等下次需要交納增值稅時,填上抵減就可以了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我是小規(guī)模納稅人,購買了金稅盤和維護費共820元,我是不是借:管理費用820 貸:庫存現(xiàn)金820 同時 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)820 貸:管理費用820就可以了,我記賬憑證后面是不是貼那張發(fā)票聯(lián)就可以了
答: 是的


小蘭 追問
2019-01-18 11:00
小惑老師 解答
2019-01-18 11:04
小蘭 追問
2019-01-18 11:05
小惑老師 解答
2019-01-18 11:06