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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2019-01-17 18:26

可以啊,年終獎和工資是一個性質(zhì),可以現(xiàn)金發(fā)放

上善若水 追問

2019-01-17 18:30

好的,謝謝老師,還有個問題,暫估庫存商品,紅沖時還要沖成本嗎

馬老師 解答

2019-01-17 18:32

你如果暫估的商品跟票到金額一樣就不用。如果不一樣肯定就你做的成本也收到了影響,你就要沖了重新結(jié)轉(zhuǎn)成本!

上善若水 追問

2019-01-17 18:35

好的,如果暫估庫存是匯總暫估的,領(lǐng)用時按照明細(xì)領(lǐng)用的,是不是不對了,之前的會計這樣操作的,我的理解是匯總暫估,領(lǐng)用應(yīng)該匯總領(lǐng)用,否則庫存商品對不上,比如匯總是A,領(lǐng)用了BCD

馬老師 解答

2019-01-17 18:36

肯定的,都要一致,不能匯總暫估的

上善若水 追問

2019-01-17 18:38

匯總暫估是賬套里面匯總暫估,庫存表是明細(xì)的,因為暫估了20幾個庫存商品的,所以匯總以前做賬了

馬老師 解答

2019-01-17 19:26

那就根據(jù)明細(xì)領(lǐng)用,合適著呢,根據(jù)庫存商品領(lǐng)用單做你庫存商品的出庫

上善若水 追問

2019-01-17 20:15

暫估是匯總,領(lǐng)用是明細(xì),這樣可以嗎?會平帳嗎

馬老師 解答

2019-01-17 21:44

你領(lǐng)用了成本貸庫存商品怎么就不平??

上善若水 追問

2019-01-18 08:08

暫估的匯總,領(lǐng)用是明細(xì)

馬老師 解答

2019-01-18 10:17

匯總就是根據(jù)明細(xì)金額合計出來的啊

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你好!個人建議如果是大額的最好在對公賬戶轉(zhuǎn)一下。按規(guī)定現(xiàn)金只用于零星支出。
2015-05-11 13:46:18
結(jié)匯造成的差額,計入財務(wù)費(fèi)用——匯兌損益科目處理
2017-08-16 13:43:57
超過1000元,就需要通過銀行轉(zhuǎn)賬或其他支付方式(支票或匯兌)。
2015-11-03 20:18:39
企業(yè)一般是3-5天零星支出,銀行應(yīng)該有規(guī)定限額
2019-03-05 15:01:16
發(fā)工資是可以用現(xiàn)金的,這個超過1000元結(jié)算起點的講法是國有企事業(yè)的現(xiàn)金管理辦法,私企不存在,沒有哪個單位在管這事,
2015-07-24 14:40:38
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