昨日辭退員工,已經(jīng)付了工資,員工并要求購買一月份社保。社保費(fèi)用已經(jīng)扣除。未做一月工資計(jì)提會計(jì)憑證如何做?借: 管理費(fèi)用-員工工資貸:銀行存款還有一個(gè)社保費(fèi)用(員工繳納部分)
475645797
于2019-01-17 10:42 發(fā)布 ??579次瀏覽
- 送心意
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計(jì)師
2019-01-17 10:44
你好 和正常一樣做分錄 看下老師給你發(fā)的圖片

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您好:計(jì)提時(shí)姐借:管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬–工資 發(fā)放時(shí):借應(yīng)付職工薪酬–工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款–社保–公積金–個(gè)稅
2019-03-12 17:24:53

你好 和正常一樣做分錄 看下老師給你發(fā)的圖片
2019-01-17 10:44:37

你好,你的分錄完全正確。
2019-06-18 16:13:30

社保單位部分要先計(jì)提后繳納,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬。繳納借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款 貸:銀行。如果是先繳納后收回個(gè)人部分,可以用其他應(yīng)收款科目核算。
2019-06-18 15:19:17

舉例個(gè)人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時(shí)會計(jì)分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716
其他應(yīng)收款--社會保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計(jì)提會計(jì)分錄為:
借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716
貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716
借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500
貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500
個(gè)人部分從工資中扣回時(shí),會計(jì)分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500
貸:其他應(yīng)收款--社會保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0
庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221
2017-07-31 11:33:30
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