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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-16 15:11

你好 
借;銀行存款  35100    貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  30000  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 5100 
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 23000  貸;庫(kù)存商品23000

四毛呀 追問(wèn)

2019-01-16 15:16

為啥兩筆分錄

鄒老師 解答

2019-01-16 15:16

你好,一筆收入分錄,同時(shí)做一筆結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄

四毛呀 追問(wèn)

2019-01-17 15:21

白色那張是不是沒(méi)有結(jié)賬

鄒老師 解答

2019-01-17 15:27

你好,提供的圖片太小,根本看不清的

四毛呀 追問(wèn)

2019-01-17 15:32

白色那張是不是沒(méi)有結(jié)賬?

鄒老師 解答

2019-01-17 15:36

你好,根據(jù)你提供圖片,是有部分款項(xiàng)未結(jié)清的

四毛呀 追問(wèn)

2019-01-17 15:45

老師,我指是280.68的

鄒老師 解答

2019-01-17 15:46

你好,是的,上面顯示未結(jié)余額就是 280.68

四毛呀 追問(wèn)

2019-01-17 16:01

人家跟我降

鄒老師 解答

2019-01-17 16:02

你好,針對(duì)這個(gè)還有什么疑問(wèn)嗎?

上傳圖片 ?
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您好同學(xué) 借:銀行存款 3510000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入300000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷)51000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 25000 貸:庫(kù)存商品25000 這樣就可以了同學(xué)
2020-06-11 13:22:46
你好 借;銀行存款 35100 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 30000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 5100 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 23000 貸;庫(kù)存商品23000
2019-01-16 15:11:19
a公司銷售商品收入5萬(wàn)元,增值稅8萬(wàn)5,款未收到,成本3萬(wàn)5,作會(huì)計(jì)分錄
2015-12-09 19:41:47
借:應(yīng)收賬款 203.4 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 180 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 23.4 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本160 貸:庫(kù)存商品 160
2020-06-17 15:52:28
采購(gòu)庫(kù)存商品 借;庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目 銷售庫(kù)存商品 借;應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;庫(kù)存商品 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-12-26 08:41:25
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