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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-01-16 13:44

同學 您好 
計提的時候  
借:管理費用等——福利費 
貸:應付職工薪酬——福利費 
支用福利費發(fā)票報銷 
借:應付職工薪酬——福利費 
貸:庫存現(xiàn)金等

*燕* 追問

2019-01-16 13:47

對是這樣做的,但現(xiàn)在應付職工薪酬~福利費在借方期末余額有148730.67元,比計提的時候多

*燕* 追問

2019-01-16 13:48

如圖,我不用賬務(wù)調(diào)整,只不過在匯算清繳時把多計提這部分福利費調(diào)增是吧?

bamboo老師 解答

2019-01-16 13:55

您福利費期末余額在借方 應該是少計提了啊 要補計提

*燕* 追問

2019-01-16 16:55

老師我才發(fā)現(xiàn)是做完賬沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在是應付職工薪酬~工資貸方有余額,那我該怎么調(diào)整

bamboo老師 解答

2019-01-16 16:57

應付職工薪酬~工資貸方有余額 可以不調(diào)整 等匯算清繳的時候調(diào)整就可以了 或者匯算清繳前發(fā)放了 就可以所得稅前扣除 
如果您要賬戶沒有余額 那就把計提的工資沖回

*燕* 追問

2019-01-16 16:57

1-6月份是以前會計做的,她計提和發(fā)放工資有出入,從7月份開始是我做的

bamboo老師 解答

2019-01-16 17:00

期初就有貸方余額 余額越來越多 您有沒有查看明細

*燕* 追問

2019-01-16 18:46

老師你說補提福利費,問題是福利費每個月都是按工資14%計提的,現(xiàn)在補提那就超過工資的14%了,這樣做只是為了把賬沖平嗎?該怎么做???

*燕* 追問

2019-01-16 18:47

而且福利費報銷現(xiàn)在沒有那么多的發(fā)票啊

bamboo老師 解答

2019-01-16 18:48

補提是為了把帳做平 如果已經(jīng)超支了 您再看看您福利費里列支的內(nèi)容有沒有可以調(diào)出來的 可以計入工會經(jīng)費 職工教育經(jīng)費等

*燕* 追問

2019-01-16 18:55

工會經(jīng)費好教育經(jīng)費跟發(fā)票的內(nèi)容不符(發(fā)票都是用于職工食堂開具的蔬菜沒,面油等),看來只能做到管理費用~福利費里了,補提借:管理費用~福利費14730.67貸:應付職工薪酬~福利費,老師我這樣做對嗎?

*燕* 追問

2019-01-16 18:56

對么?老師

*燕* 追問

2019-01-16 19:01

老師這樣做資產(chǎn)負債表里的應付職工薪酬又多了

bamboo老師 解答

2019-01-16 19:02

發(fā)票全部都是發(fā)票內(nèi)容 都沒有別的支出啊 那沒辦法了 
您應付職工薪酬~福利費 十幾萬啊 您分錄上只寫了一萬多?

*燕* 追問

2019-01-16 19:06

福利費是調(diào)平了,應付職工薪酬~工資又多了

*燕* 追問

2019-01-16 19:07

看科目余額表又多了這筆錢

*燕* 追問

2019-01-16 19:08

是我給你發(fā)的時候少記了,憑證沒有少記

bamboo老師 解答

2019-01-16 19:09

應付職工薪酬~工資又多了?您不是一直多的么? 
工資可以先放賬上 19年匯算清繳前發(fā)掉 不用調(diào)増

*燕* 追問

2019-01-16 19:09

這個清楚些

bamboo老師 解答

2019-01-16 19:14

您應付職工薪酬——工資 沒有變啊 還是那個數(shù)字啊

bamboo老師 解答

2019-01-16 19:15

跟補提福利費前金額一致229575.35

bamboo老師 解答

2019-01-16 19:16

你福利費超標比較多啊

*燕* 追問

2019-01-16 19:19

老師2019年1月份但是我們實際支付的工資是應該是96603.55

bamboo老師 解答

2019-01-16 19:21

匯算清繳前能都發(fā)掉就可以了 不然您就把職工薪酬——工資貸方?jīng)_回 那樣的話 您的福利費超支就更多了

*燕* 追問

2019-01-16 19:21

13524是計提12月份福利費,147830.67是剛剛補提的

bamboo老師 解答

2019-01-16 19:27

你科目余額表里面本期發(fā)生了四十萬多點啊 比工資總額14%超很多啊

*燕* 追問

2019-01-16 19:30

是的,老師那我該怎么調(diào)整

*燕* 追問

2019-01-16 19:33

老師那我該做借:管理費用(負數(shù))貸:應付職工薪酬福利費(負數(shù))

bamboo老師 解答

2019-01-16 19:34

你已經(jīng)發(fā)生了 沒辦法調(diào)整了 剛讓您看有沒有別的費用可以從福利費里調(diào)出來 您也沒有 就只能等匯算清繳調(diào)增了

bamboo老師 解答

2019-01-16 19:35

您幾十萬的福利費都是用于職工食堂開具的蔬菜,面油等?

bamboo老師 解答

2019-01-16 19:35

能不能找點別的票代替啊

*燕* 追問

2019-01-16 19:36

那我的賬務(wù)處理該咋調(diào)整

bamboo老師 解答

2019-01-16 19:38

你找點票回來 到時候從福利費里調(diào)出來 能找到么 能找到就調(diào)賬 找不到 就沒必要調(diào)

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同學 您好 計提的時候 借:管理費用等——福利費 貸:應付職工薪酬——福利費 支用福利費發(fā)票報銷 借:應付職工薪酬——福利費 貸:庫存現(xiàn)金等
2019-01-16 13:44:04
支出是100元,少于扣除限額,按100無扣除。 若無實際支出,40元不要計提了。
2020-01-07 22:03:43
您好,需要填寫費用報銷單的,與其他費用處理流程是一樣的。
2017-09-25 21:03:27
你好,需要取得相應發(fā)票報銷入賬的
2018-10-18 13:54:06
你好!要有正規(guī)發(fā)票就可以
2015-12-24 11:05:08
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