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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-16 14:34

你好,同學(xué)。差額征稅是指用你的收入-各項(xiàng)成本后的金額計(jì)稅。但是選擇差額計(jì)稅的企業(yè)取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就不能抵扣了,本就交得少嘛。勞務(wù)派遣收到的工資可以作為代發(fā)工資處理,服務(wù)費(fèi)屬于派遣單位的收入。

夢(mèng)語LXT 追問

2019-01-16 18:03

那開出去的票的稅,要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入?

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-01-16 18:06

對(duì)的,開出去的票屬于你企業(yè)的收入

夢(mèng)語LXT 追問

2019-01-16 18:23

這個(gè)稅為什么不用交啊,是誰交的

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-01-16 18:30

你說什么稅不交?

夢(mèng)語LXT 追問

2019-01-16 18:38

銷項(xiàng)稅額

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-01-16 18:50

是的,如果你的收入減去你的進(jìn)來的成本費(fèi)用,如果金額小于0,那么銷項(xiàng)稅額是不交的

夢(mèng)語LXT 追問

2019-01-16 19:19

沒有啊,是收到勞務(wù)派遣員工的工資,開票出去,也沒進(jìn)項(xiàng)票,這銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了,為什么

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-01-16 19:22

一般納稅人:計(jì)稅銷售額=(取得的全部含稅價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付給其他單位或個(gè)人的含稅價(jià)款)÷(1+對(duì)應(yīng)征稅應(yīng)稅服務(wù)適用的增值稅稅率或征收率) 
小規(guī)模納稅人:計(jì)稅銷售額=(取得的全部含稅價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付給其他單位或個(gè)人的含稅價(jià)款)÷(1+征收率)。

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-01-16 19:23

開票時(shí),記了銷項(xiàng)稅額的,那么不用交,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。是這樣處理的么

夢(mèng)語LXT 追問

2019-01-17 11:33

對(duì)啊,是為什么

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-01-17 12:16

因?yàn)椴挥媒坏亩愂菍儆趦?yōu)惠政策啊

夢(mèng)語LXT 追問

2019-01-17 12:17

小規(guī)模買的稅盤可以抵扣增值稅嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-01-17 12:33

可以的,稅盤的錢是全額可以抵免的

夢(mèng)語LXT 追問

2019-01-17 12:34

怎么扣啊那張票是200元?

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-01-17 12:44

多的留到下期繼續(xù)扣減啊

夢(mèng)語LXT 追問

2019-01-17 12:48

要備案的嗎?還是直接扣都不用其他操作

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-01-17 12:59

直接抵扣,不備案的

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你好,同學(xué)。差額征稅是指用你的收入-各項(xiàng)成本后的金額計(jì)稅。但是選擇差額計(jì)稅的企業(yè)取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就不能抵扣了,本就交得少嘛。勞務(wù)派遣收到的工資可以作為代發(fā)工資處理,服務(wù)費(fèi)屬于派遣單位的收入。
2019-01-16 14:34:22
你好 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—增值稅 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金—增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) 貸:應(yīng)付職工薪酬
2019-06-12 11:10:12
?(1)全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ? (2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
2022-07-14 14:10:49
你好,一般納稅人勞務(wù)派遣差額扣除工資保險(xiǎn)后的收入繳納增值稅。
2019-05-23 09:03:45
你好,同學(xué)。 分開計(jì)稅,分開核算,各自的稅相加就是你總的應(yīng)該交的稅。
2019-10-14 21:13:48
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