差額征收怎樣計(jì)稅,交稅,勞務(wù)派遣公司收到服務(wù)費(fèi)和工資怎么入賬
夢(mèng)語LXT
于2019-01-16 10:23 發(fā)布 ??945次瀏覽
- 送心意
陳詩(shī)晗老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-01-16 14:34
你好,同學(xué)。差額征稅是指用你的收入-各項(xiàng)成本后的金額計(jì)稅。但是選擇差額計(jì)稅的企業(yè)取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就不能抵扣了,本就交得少嘛。勞務(wù)派遣收到的工資可以作為代發(fā)工資處理,服務(wù)費(fèi)屬于派遣單位的收入。
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你好,同學(xué)。差額征稅是指用你的收入-各項(xiàng)成本后的金額計(jì)稅。但是選擇差額計(jì)稅的企業(yè)取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就不能抵扣了,本就交得少嘛。勞務(wù)派遣收到的工資可以作為代發(fā)工資處理,服務(wù)費(fèi)屬于派遣單位的收入。
2019-01-16 14:34:22

你好
借:銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金—增值稅
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅金—增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)
貸:應(yīng)付職工薪酬
2019-06-12 11:10:12

?(1)全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額
借:銀行存款
? ? ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ?
(2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減”
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)
? ? ? 貸:銀行存款
(3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
2022-07-14 14:10:49

你好,一般納稅人勞務(wù)派遣差額扣除工資保險(xiǎn)后的收入繳納增值稅。
2019-05-23 09:03:45

你好,同學(xué)。
分開計(jì)稅,分開核算,各自的稅相加就是你總的應(yīng)該交的稅。
2019-10-14 21:13:48
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