国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2019-01-16 06:54

你好,是現(xiàn)金科目分不清,還是哪個科目分不清?

FFANG 追問

2019-01-16 07:56

是期初數(shù)不清

老江老師 解答

2019-01-16 07:57

這個不太好辦,我的觀點:讓期初為0,即新的開始!

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,是現(xiàn)金科目分不清,還是哪個科目分不清?
2019-01-16 06:54:51
1、如果之前沒有建賬,是編制不了科目余額表的,也沒有期初數(shù)據(jù),只有發(fā)生額數(shù)據(jù)。 2、初始建賬的流程:首先需要盤點資產(chǎn)和負(fù)債的金額,資產(chǎn)和負(fù)債的差額扣除實際收到的投資款(投資款計入實收資本科目)計入利潤分配-未分配利潤科目。
2017-08-18 15:12:26
銀行存款現(xiàn)金,另一個涉及實收資本或其他應(yīng)付款
2017-03-15 21:48:02
期初余額填寫上月末的余額,1月-上月的累計發(fā)生額(借方,貸方),系統(tǒng)自動計算年初余額。 手工帳要結(jié)出全部有余額(期初和期末),有發(fā)生額的科目,結(jié)出每個科目的累計發(fā)生額。 逐個錄入。 平衡的概念是:期初借余=期初貸余,累計發(fā)生額也是借方合計=貸方合計,期末余額也是借方余額=貸方余額。
2017-07-14 10:32:26
不平的你可以調(diào)利潤分配-未分配利潤這個里面就可以。
2018-11-11 16:45:02
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...